附件1:
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队部门2021年度部门预算
二○二一年三月
目 录
第一部分 概况
一、主要职能
二、部门预算单位构成
第二部分洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年部门预算情况说明
第三部分 名词解释
附件: 洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年度部门预算表
一、部门收支总体情况表
二、部门收入总体情况表
三、部门支出总体情况表
四、财政拨款收支总体情况表
五、一般公共预算支出情况表
六、支出预算分类汇总表(按支出经济分类)
七、一般公共预算“三公”经费支出情况表
八、政府性基金预算支出情况表
九、国有资本经营预算收支情况表
十、部门支出绩效目标表
十一、预算项目支出绩效目标表
第一部分
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队概况
一、主要职能
(一)机构设置情况
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队内设大队1个和中队2个(延光路消防站、新华路消防站)。
(二)部门职责
主要职责是:分析研判全区消防安全形势、提供消防方面的重要情况和对策。检查、监督社会单位,做好火灾防控工作;提升灭火救援战斗能力,做好突发灭火事件和重大抢险救援的处置工作。
二、洛阳高新技术产业开发区部门预算单位构成
大队现有 75 人,其中:消防指战员26人,合同制队员28人,消防文员21人.
第二部分
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队部门2021年度部门预算情况说明
一、收入支出预算总体情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年收入915.81万元,支出总计915.81万元,与2020年相比,收、支总计各增加11.51万元,增长1.2%。主要原因:为文员缴纳住房公积金。
二、收入预算总体情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年收入合计915.81万元,其中:一般公共预算收入915.81万元; 政府性基金预算收入0万元。
三、支出预算总体情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年支出合计915.81万元,其中:基本支出275.51万元,占30%;项目支出640.3万元,占70%。
四、财政拨款收入支出预算总体情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年一般公共预算收支预算915.81万元。与 2020年相比,一般公共预算收支预算增加11.66万元,增长1.3%,主要原因:为文员缴纳住房公积金。
五、一般公共预算支出预算情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年一般公共预算支出年初预算为915.81万元。主要用于以下方面:工资福利支出441.78万元,占48.2%;商品和服务支出支出12.66万元,占1.4%;印刷费46.6万元,占5.1%;水费支出6万元,占0.6%;电费支出18万元,占2%;邮电费支出10万元,占1.1%;取暖费支出25万元,占2.8%;维修(护)费支出102.37万元,占11.2%;专用材料费支出155万元,占16.9%;被装购置费10万元,占1.1 %,专用燃料费支出42万元,占4.6%;医疗费补助10万元,占1.1%;办公设备购置11万元,占1.2%;办公费支出25.4万元,占2.7%。
六、一般公共预算基本支出预算情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年一般公共预算基本支出275.51万元,其中:人员经费250.11万元,基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费25.4万元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、债务利息、办公设备购置、专用设备购置、基础设施建设、大型修缮、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出和其他支出。
七、政府性基金预算支出预算情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年政府性基金预算支出0万元,我单位2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
八、国有资本经营预算支出预算情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年国有资金经营预算支出0万元,我单位2021年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
九、“三公”经费支出预算情况说明
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年“三公”经费预算为0万元。
具体支出情况如下:
(一)因公出国(境)费 0万元。
(二)公务用车购置及运行费0万元。
(三)公务接待费0万元。
我单位2021年没有三公”经费支出
十、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费支出情况
洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年机关运行经费支出预算0万元,主要保障机关机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、物业费、维修费、差旅费等支出,比2020年减少(增加)0万元,下降(增长)0%,我单位2021年没有机关运行经费支出。
(二)政府采购支出情况
2021年政府采购预算安排27.45万元,其中:政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算27.45万元(训练塔绿化项目)。
(三)立博平台,立博官网:预算绩效管理工作开展情况说明
2020年,我部门对12个项目进行了预算绩效评价,涉及资金904.3万元。 2021年,我部门纳入预算绩效管理的支出总额为915.81万元,其中人员经费支出250.11万元,公用经费支出25.4万元,支出项目共20个,支出总额640.3万元,不涉及预算支出100万元及100万元以上项目。
(四)国有资产占用情况
2020年期末,共有车辆10辆,其中:一般公务用车2辆,执法执勤车8辆。
(五)立博平台,立博官网:预算部门构成说明
2021年我单位按照市财政预算公开要求,将所属预算单位全部纳入预算公开范围。
第三部分 名词解释
一、财政拨款收入:是指市级财政当年拨付的资金。
二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。
三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
四、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。
五、项目支出:是指在基本支出之外,为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
六、“三公”经费:是指纳入市级财政预算管理,部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
七、机关运行经费:是指为保障行政机构正常运转及正常履职需要的办公费、水电费、日常维修、物业费、维修费、差旅费、公务用车运行维护费以及其他费用等支出。
八、其他(专业性较强的需向社会做出说明的名词)
附件:洛阳高新技术产业开发区消防救援大队2021年度部门预算表
2021年3月4日
区级部门预算项目绩效目标申报表
(2021年度)
项目名称
| 洛阳高新技术产业开发区消防救援大队
| |||||||||
主管部门
| 洛阳市消防支队
| 单位名称
| 消防大队
| |||||||
项目资金 | 实施期资金总额:
| 640.3
| 年度资金总额:
| 640.3
| ||||||
其中:财政拨款
| 640.3
| 其中:财政拨款
| 640.3
| |||||||
其他资金
|
| 其他资金
|
| |||||||
绩效 | 实施期目标
| 年度目标
| ||||||||
目标1:确保全区消防安全形势稳定 | 目标1:确保全区消防安全形势稳定 | |||||||||
绩效 | 一级指标
| 二级指标
| 三级指标
| 指标值
| 二级指标
| 三级指标
| 指标值
| |||
产出指标
| 数量指标
| 指标1:完成全区消防安全执法
| 完成
| 数量指标
| 指标1:完成全区消防安全执法
| 完成
| ||||
质量指标
| 指标1:资金落实率
| 100%
| 质量指标
| 指标1:及时办理资金支付
| 完成
| |||||
时效指标
| 指标1:及时支付相关费用
| 完成
| 时效指标
| 指标1:及时支付相关费用
| 及时支付
| |||||
成本指标
| 指标1:节省经费开支
| 完成
| 成本指标
| 指标1:节省经费开支
| 完成
| |||||
效益指标
| 经济效益指标
| 指标1:无
|
| 经济效益 | 指标1:无
|
| ||||
社会效益指标
| 指标1:提高居民消防安全居住环境
| 完成
| 社会效益 | 指标1:提高居民消防安全居住环境
| 完成
| |||||
生态效益指标
| 指标1:美化居民消防安全居住环境
| 完成
| 生态效益 | 指标1:美化居民消防安全居住环境
| 完成
| |||||
可持续影响指标
| 指标1:维护社会消防安全环境
| 完成
| 可持续影响 | 指标1:维护社会消防安全环境
| 完成
| |||||
满意度
指标
| 服务对象 | 指标1:居民满意
| 90%
| 服务对象 | 指标1:居民满意
| 90%
|
高新区财政支出绩效目标申报审批表(政府专职队员保障经费2021).pdf
高新区财政支出绩效目标申报审批表(消火栓维护保养2021).pdf